31.01.2008
11-е заседание Великолукской городской Думы
Прошло 11-е заседание Великолукской городской Думы. В центре внимания депутатов были вопросы формирования бюджета города. В первом чтении он уже был принят 25 декабря. И сегодня депутаты уточнили основные параметры бюджета, внеся некоторые изменения в свое прежнее решение. Бюджет города был принят в окончательном чтении. Начальник территориального финансового управления по городу Великие Луки Людмила Капшинова проинформировала депутатов о том, что городу увеличены безвозмездные поступления из областного бюджета на общую сумму 35 миллионов 273 тысячи рублей. В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила 20 млн. 156 тыс. Эта сумма будет направлена на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года на 14 процентов. Получат Великие Луки и субвенцию в сумме 12 млн. 648 тысяч рублей для реализации основных общеобразовательных программ в школах. Также предусмотрены субсидия в размере 1 млн. 730 тысяч рублей на реализацию целевой программы по пожарной безопасности и иные межбюджетные трансферты в размере 739 тысяч на увеличение капитального ремонта, переселение граждан из ветхого жилья и воспитание и обучение детей-инвалидов в детских садах. Увеличились и собственные доходы города. Так, 22 миллиона 650 тысяч рублей от продажи муниципального имущества будут направлены управлению жилищно-коммунального хозяйства для приобретения специализированной уборочной техники. В итоге депутаты утвердили увеличение общего объема доходов и расходов городского бюджета на 57 миллионов 923 тысячи рублей. Давая пояснения по вопросу о бюджете Великих Лук, Л. Капшинова отметила, что основной отличительной чертой формирования бюджета в этом году является то, что он принимается на три года: очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, объем бюджета в 2008 год составит 935 млн. 458 тыс. руб., на 2009 год - 975, 7 млн. рублей, а на 2010 - 1 млрд. 047 млн. В перспективе за счет собственных доходов будет обеспечено порядка 60-ти процентов расходов. По утверждению Л. Капшиновой, планирование сразу на три года даст возможность всем структурным подразделениям планировать свои расходы на среднесрочную перспективу. Бюджет города по экономической структуре по-прежнему носит социальную направленность. Наибольший удельный вес в расходах имеют расходы на социально-культурную сферу. Больше всего средств планируется вложить в образование. В этой сфере произойдет заметный рост расходов: с 374 млн. рублей в 2008 году до 503 млн. в году 2010-м. На втором месте по расходам стоит здравоохранение. Третьим является жилищно-коммунальное хозяйство. Основными направлениями бюджетного финансирования на планируемый период являются выполнение действующих задач социального характера, улучшение материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы, благоустройство территории города, включая озеленение, освещение, ремонт, строительство, содержание дорог, капитальный ремонт ветхого жилья, а также капитальный ремонт и модернизация объектов коммунального хозяйства. Анализируя бюджетную политику, Л. Капшинова сделала вывод, что предстоит огромная работа по переходу всех участников бюджетного процесса на новые методы по планированию и исполнению бюджета. Также депутаты утвердили муниципальные целевые программы «Благоустройство дворов», «Ремонт тротуаров», «Совершенствование и развитие сферы оздоровительных бытовых услуг населению на 2008 год», предусмотрев объем финансирования этих программ. Утверждены новые тарифы на услуги бань. Решен ряд организационных вопросов по подготовке к предстоящим выборам Президента РФ, а также касающихся дальнейшей работы Великолукской городской Думы.
|